Mô tả công việc

* Mục đích công việc:
- Đảm bảo các hoạt động của các bộ phận phòng ban tuân thủ các quy định và và qui trình đã ban hành của công ty
- Xây dựng hệ thống, chương trình kiểm soát nội bộ của công ty nhằm đáp ứng tính chính xác trong thực hiện công việc và phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại
- Cập nhật các thay đổi về luật pháp, môi trường kinh doanh có ảnh hưởng đến hoạt động kiểm soát và tình hình chung của công ty
- Kiểm soát được rủi ro và đề xuất những biện pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, vi phạm trong Công ty
* NỘI DUNG CÔNG VIỆC
* Công tác rà sóat và xây dựng tài liệu, lập báo cáo:
- Thực hiện soạn thảo các chính sách, quy trình về kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại Công ty, chi nhánh và các đơn vị trực thuộc;
- Rà sóat, xây dựng và cải tiến hệ thống các quy trình nội bộ của các phòng ban, đảm bảo tính hợp lý, khả thi và tính nhất quán;
- Đánh giá và quản lý rủi ro trong mọi hoạt động của Công ty: hệ thống thông tin báo cáo tài chính và thông tin quản lý;
- Đảm bảo các quá trình cần thiết của hệ thống kiểm soát được thiết lập, thực hiện và duy trì một cách có hiệu quả;
- Lập báo cáo kiểm soát những mặt cần khắc phục của các đơn vị.
- Lập báo cáo kiểm soát nội bộ theo định kỳ hàng tháng/quý/năm"
* Công tác tổ chức:
- Đảm bảo việc tác nghiệp và việc kiểm soát nội bộ được giao được thực hiện hiệu quả;
- Đôn đốc, giám sát các phòng ban thực hiện các yêu cầu về công việc, cải tiến quy trình hay khắc phục dựa trên các báo cáo và đánh giá của kiểm soát nội bộ;
- Đưa ra những ý kiến nhằm cải tiến và nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của các đơn vị.
- Trao đổi, duy trì mối liên lạc với các cơ quan Nhà nước và chuyên gia về luật để có cái nhìn rõ hơn về những thay đổi về luật định và tiêu chuẩn tuân thủ cùng những thay đổi có thể ảnh hưởng đến chính sách kiểm soát nội bộ."
* Công tác kiểm tra, giám sát:
- Kiểm soát việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ của các bộ phận kinh doanh và của các phòng/ban nghiệp vụ có liên quan;
- Chủ trì thực hiện công việc điều tra các sai phạm của nhân viên trong công ty;
- Tham gia công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại các đơn vị theo sự chỉ đạo của BGĐ

Yêu cầu công việc

- Tuổi: 25 - 35
- Giới tính: Nam/nữ
- Trình độ chuyên môn:Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, kế toán, kiểm toán.
- Kinh nghiệm (năm): Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm soát nội bộ
- Tin học văn phòng: Thành thạo Office, excel tốt
- Ngoại ngữ: Nghe nói đọc viết cơ bản

Phúc lợi công việc

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ của nhà nước quy định.
- Thưởng lễ, tết, du lịch hằng năm, khám sức khỏe định kỳ
- Thời gian làm việc: ca xoay cố định. Được off 1 ngày 1 trong tuần

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 360 / 1
Logo Công ty Cổ phần Thương Mại - Dịch Vụ Phong Vũ Công ty Cổ phần Thương Mại - Dịch Vụ Phong Vũ
Lầu 7, số 198 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3
Quy mô: từ 100 - 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
21/01/2019

Nơi làm việc
Tp Hồ Chí Minh

Cấp bậc
Chuyên viên


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Tiếng Việt

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
3 năm

Ứng viên
Nam nữ, từ 25 tới 35 tuổi
Tuyển Dụng Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ
Công ty Cổ phần Thương Mại - Dịch Vụ Phong Vũ
Nộp đơn