Mô tả công việc

TÓM TẮT CÔNG VIỆC:
Trưởng ban Kiểm toán Nội bộ (KTNB) có trách nhiệm thực hiện các công việc kiểm toán nội bộ để đạt được các mục tiêu kiểm toán theo mô tả trong kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm

VAI TRÒ & NHIỆM VỤ CHÍNH:
• Hỗ trợ Giám đốc KTNB xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm
• Hoàn thành các cuộc kiểm toán theo như mô tả trong kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm:
- Xây dựng và cập nhật các chương trình kiểm toán chi tiết
- Thực hiện các nội dung kiểm toán phức tạp, có tính chiến lược;
- Giám sát nhân viên/chuyên viên KTNB thực hiện các công việc kiểm toán thực địa
- Rà soát, bảo đảm hồ sơ kiểm toán phù hợp với các chuẩn mực kiểm toán;
- Báo cáo Giám đốc KTNB về các kết quả kiểm toán;
- Theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện các khuyến nghị tại các đơn vị
• Nhận diện và báo cáo kịp thời lên Giám đốc KTNB những vấn đề quan trọng về quản trị, tuân thủ, rủi ro và kiểm soát ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty, cùng với các đề xuất và khuyến nghị để giải quyết vấn đề
• Tư vấn cho Giám đốc và nhân viên các phòng ban, đơn vị về hệ thống quản trị, tuân thủ, rủi ro và kiểm soát
• Tham gia điều tra các hoạt động bị nghi ngờ là có gian lận nghiêm trọng trong công ty
• Hỗ trợ Giám đốc KTNB trong việc xây dựng và cập nhật quy trình KTNB: bao gồm Điều lệ KTNB, sổ tay KTNB và các biểu mẫu hồ sơ kiểm toán
• Hỗ trợ Giám đốc KTNB trong việc chuẩn bị ngân sách hoạt động kiểm toán nội bộ hàng năm, đồng thời theo dõi chi phí thực tế phát sinh so với ngân sách đã được duyệt
• Hỗ trợ huấn luyện nhân viên KYNB và các chứng chỉ hành nghề để phù hợp với yêu cầu công việc

Yêu cầu công việc

HỌC VẤN:
• Tốt nghiệp đại học chính quy - Chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán-Kiểm toán, Tài chính
• Ưu tiên có bằng cấp chuyên môn như CPA/ACCA/CIA

KINH NGHIỆM:
• Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính ở các công ty có qui mô lớn, trong đó có ít nhất 03 năm làm kiểm toán nội bộ hoặc kiểm toán độc lập, ở vị trí tương đương.
• Hiểu biết về các nguyên tắc/phương pháp kiểm toán nội bộ
• Có kinh nghiệm quản lý các dự án kiểm toán
• Có hiểu biết sâu về rủi ro và hệ thống kiểm soát
• Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty kiểm toán chuyên nghiệp và kinh nghiệm làm về ngành hàng FMCG

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN & CÁC KỸ NĂNG:
• Kỹ năng phân tích tốt, có thể khái quát hóa vấn đề và tư duy sáng tạo
• Quan tâm đến chi tiết, tập trung vào các quy trình
• Kỹ năng quản lý thời gian, thích ứng linh hoạt trong điều kiện thay đổi
• Kỹ năng giao tiếp tốt, trình bày súc tích
• Khả năng hướng dẫn nhân viên trong công việc
• Kỹ năng làm việc nhóm/làm việc độc lập

CÁC YÊU CẦU KHÁC:
• Giao tiếp tốt tiếng Anh.
• Thành thạo vi tính văn phòng.
• Trung thực, liêm chính, khách quan

Phúc lợi công việc

- Chế độ lương bổng và đãi ngộ xứng đáng
- Chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện
- Chương trình đào tạo giúp nhân viên phát triển

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 1859 / 1
Logo Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Số 10, Tân Trào, P. Tân Phú, Q.7, Tp. HCM
Quy mô: hơn 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
12/10/2018

Nơi làm việc
Tp Hồ Chí Minh

Cấp bậc
Trưởng nhóm / ban

Ngành nghề
Kế toán - Kiểm toánKhác

Kỹ năng
Professional Auditor, Auditor, Internal Audit

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
5 năm

Ứng viên
Nam nữ
Trưởng Ban Kiểm Toán Nội Bộ (Internal Audit Manager)
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Nộp đơn