Mô tả công việc

- Xây dựng, thực thi và phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ trong Công ty, đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính, đảm bảo sự tuân thủ pháp luật và quy định.
- Lập kế hoạch, xây dựng quy trình kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật, hạn chế rủi ro và đảm bảo hiệu quả cao trong hoạt động của Công ty;
- Xây dựng, giám sát quy trình kiểm soát nội bộ, kiểm tra và đánh giá các hoạt động kinh doanh, tổ chức vận hành của Công ty cùng hệ thống các showroom, cửa hàng.
- Phụ trách việc xây dựng hệ thống các quy chế, quy định, quy trình, ISO tại các bộ phận, phòng ban trong Công ty.
- Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát tuân thủ việc thực hiện các quy định của pháp luật và các quy trình nghiệp vụ, quy chế nội bộ của các bộ phận nghiệp vụ theo kế hoạch đảm bảo tính hợp lý, khả thi và tính nhất quán.
- Thảo luận, thống nhất các phát hiện và giải pháp khắc phục với các phụ trách bộ phận liên quan và lập báo cáo kết quả kiểm tra trình Ban lãnh đạo.
- Giám sát, đánh giá và theo dõi các hoạt động sửa chữa, khắc phục, hoàn thiện của các bộ phận, hệ thống cửa hàng trong Công ty.
- Đánh giá các rủi ro, ngăn ngừa sai phạm trong quy trình xử lý nghiệp vụ, phát hiện kịp thời những sai phạm trong xử lý nghiệp vụ giúp cho doanh nghiệp tránh khỏi thất thoát tài sản.
- Kiến nghị giải pháp ngăn ngừa các sai phạm đã và đang xảy ra hoặc có thể sẽ xảy ra.
- Các nghiệp vụ khác liên quan đến công tác kiểm soát theo sự chỉ đạo của Ban
lãnh đạo Công ty.
- Tuyển dụng, đào tạo và chịu trách nhiệm cao nhất về hoạt động của các nhân sự của phòng Kiểm soát nội bộ.
- Chịu trách nhiệm tính chính xác, tính bảo mật trong quá trình thực hiện kiểm soát.
- Định kỳ báo cáo ngày/tuần/tháng/bất thường về hoạt động của Phòng KSNB trình Ban Lãnh đạo Công ty.

Yêu cầu công việc

- Có kinh nghiệm trên 5 năm ở vị trí tương đương.
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế,Kế toán, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành có liên quan, định hướng phát triển trong lĩnh vực QC/Kiểm soát nội bộ.
- Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và các nghiệp vụ kế toán tài chính, kiểm toán nội bộ.
- Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin.
- Trung thực, khách quan, tư duy phản biện, nhạy bén trong công việc, chịu được áp lực cao.

Phúc lợi công việc

- Lương: Thỏa thuận, từ 20 - 30tr/tháng.
- Các chế độ thưởng các ngày Lễ Tết, tháng lương 13 và nhiều hình thức thưởng hấp dẫn khác. Thường xuyên được tham gia các hoạt động tập thể; sinh nhật, du lịch, nghỉ mát do Công ty tổ chức.
- Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, … và các chế độ khác theo luật quy định.
- Được đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và phát triển nghề nghiệp, mở rộng mối quan hệ.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 507 / 3
Logo đóng MST Công ty TNHH Thời Trang H và A (PANTIO - Chi nhánh TP HCM) đóng MST Công ty TNHH Thời Trang H và A (PANTIO - Chi nhánh TP HCM)
Số 256A-B, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 08 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh.

Ngày đăng tuyển
03/02/2021

Nơi làm việc
Tp Hồ Chí Minh

Cấp bậc
Trưởng phòng/ Quản lý cấp trung


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
5 năm

Ứng viên
Nam nữ
Trưởng Phòng Kiếm Soát Nội Bộ
đóng MST Công ty TNHH Thời Trang H và A (PANTIO - Chi nhánh TP HCM)
Nộp đơn