Mô tả công việc

1. Thực hiện công tác kiểm toán cụ thể theo quy định và chính sách của ngân hàng và các hướng dẫn của Kiểm toán Nội bộ; trong quá trình này, chịu sự giám sát và hướng dẫn nghiệp vụ bởi: Trưởng phòng Kiểm toán Nội bộ (hoặc Trưởng đoàn kiểm toán)
2. Triển khai các phần việc theo phân công của Trưởng phòng Kiểm toán Nội bộ (hoặc Trưởng đoàn kiểm toán), như:
- Chuẩn bị các hồ sơ kiểm toán có liên quan;
- Lên kế hoạch và chương trình kiểm toán, báo cáo Trưởng phòng/Trưởng đoàn xem xét và phê duyệt;
- Rà soát, đánh giá về môi trường kiểm soát và hạn chế rủi ro;
- Triển khai các nhiệm vụ kiểm toán, cùng các thử nghiệm theo chương trình và cơ cấu kiểm toán đã được thông qua;
- Ghi chép các phát hiện kiểm toán trên tài liệu kiểm toán dựa trên các chuẩn mực nội bộ;
- Hỗ trợ Trưởng đoàn trong việc soạn thảo Biên bản kiểm toán, Báo cáo kiểm toán; và tham gia thảo luận với các đơn vị chịu kiểm toán;
3. Chủ động triển khai các thủ tục kiểm toán khi đã được thông qua;
4. Theo dõi và báo cáo về việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán;
5. Tham gia thực hiện các cuộc kiểm toán đặc biệt;
6. Thường xuyên theo dõi các hoạt động trong ngân hàng và báo cáo về những diễn biến bất thường, đặc biệt là khi phát hiện các vấn đề yếu kém, sai phạm trong hệ thống kiểm soát;
7. Hiểu biết những diễn biến của ngân hàng liên quan đến rủi ro và tư vấn hoàn thiện về tổ chức, quy chế, quy trình nghiệp vụ của Ngân hàng;
8. Xây dựng và duy trì quan hệ với các đồng nghiệp và các đơn vị trong ngân hàng;
9. Chịu sự giám sát trực tiếp và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng Kiểm toán Nội bộ (hoặc Trưởng đoàn kiểm toán).

Yêu cầu công việc

Học vấn và kinh nghiệm tối thiểu:
- Có trình độ đại học trở lên và thuộc các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;
- Đáp ứng tối thiểu 2 trong 3 tiêu chí sau đây: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực: Tài chính-ngân hàng, Kế toán-kiểm toán (độc lập); Kiểm toán nội bộ;
Học vấn và kinh nghiệm mong muốn:
- Có Chứng chỉ kiểm toán (CPA, ACCA) hoặc chứng chỉ kiểm toán viên nội bộ (CIA);
- Kinh nghiệm về kế toán, kiểm toán cho ngân hàng quốc tế hoặc kinh nghiệm làm việc trong các công ty kiểm toán có uy tín;
- Am hiểu về hệ thống ngân hàng lõi; các nghiệp vụ ngân hàng và quản lý rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng;
- Sử dụng tiếng Anh thành thạo.

Kỹ năng và năng lực cần có:
1. Có hiểu biết tốt về Phòng Kiểm toán nội bộ và về hoạt động của ngân hàng:
• Có kiến thức tốt về các nghiệp vụ ngân hàng và quản lý rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng;
• Có kiến thức tốt về các phần mềm, công cụ, phương pháp và các quy định kiểm toán nội bộ;
• Có kiến thức tốt về các yêu cầu pháp lý.
2. Có kiến thức tốt về tổ chức và đánh giá:
• Có khả năng làm việc nhóm;
• Có khả năng đo lường, đánh giá chất lượng và hiệu quả của các hoạt động khắc phục theo kiến nghị kiểm toán.
3. Thể hiện các kỹ năng giao tiếp và xây dựng các mối quan hệ tốt:
• Có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đơn vị được kiểm toán;
• Có khả năng thông báo các khuyến nghị nhằm cải thiện hoạt động kiểm soát nội bộ và hiệu quả hoạt động.

Phúc lợi công việc

- Lương tháng thứ 13
- Khám sức khỏe định kỳ
- Du lịch hàng năm

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 206 / 0
Logo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt (BAOVIET Bank) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt (BAOVIET Bank)
Tầng 1 và tầng 5, tòa nhà Corner Stone, Số 16 Phan Chu Trinh - Phường Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Quy mô: hơn 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
23/02/2023

Nơi làm việc
Hà Nội

Cấp bậc
Nhân viên/ Có kinh nghiệm


Kỹ năng
Kiểm Toán Viên, Tài Chính Ngân Hàng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
2 năm

Ứng viên
Nam nữ
Kiểm toán viên
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt (BAOVIET Bank)
Nộp đơn